为进一步规范柜面业务印章管理及使用,严防柜面业务印章管理风险和案件,根据总行监管案件风险专项整治活动及总行渠道与运营管理部通知要求,峄城支行就自2022年以来印章的保管、使用、交接流程开展自查,
此次自查发现网点在印章保管和使用方面还存在部分问题,如印控机印章交接、监交,说明网点部分员工风险意识不到位,对上一次发现的问题没有做出系统性整改,导致同样的问题重复发生等,今后支行将会进一步加强对印章使用规范的学习,查漏补缺,做好整改工作,确保印章管理、使用规范化。
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