近年来,峄城支行以审计发现问题为契机,高度重视整改工作,各部位对照发现的问题,认真梳理分类,积极分析问题形成的原因,在做好具体问题整改工作基础上,举一反三,进行根源性整治和治理。将内外部审计检查发现的普遍性、典型性以及严重性的问题作为治理重点,制定屡查屡犯问题整改实施方案,促进系统性整改目标的实现。主要整改措施如下: 1.提高认识,确保整改效果。对每个审计检查项目要求各部位负责人高度重视整改工作,采取有力措施,根据山东总审计室的提出具体要求,制定系统性整改措施,对整改工作的方法、措施加以具体督导落实。 2.认真梳理分析问题形成的原因,制定针对性的整改措施和系统性整改措施,按照“一问题一整改方案”的原则,分解落实到相关部门,明确整改时限。系统研究、分析内审外查揭示问题,在做好具体问题整改工作基础上,举一反三,进行根源性整治和治理。 3.明确责任,关注重点问题。将内外部审计检查发现的普遍性、典型性以及严重性的问题作为治理重点,特别是审计已经揭示存在问题,还仍然在继续办理业务的,要把责任逐一分解到位,督促有关部门尽快进行风险判断,落实风险缓释措施。 4.加大对屡查屡犯问题的考核和处罚力度,将违规问题管理纳入基础管理综合评价,提高对屡查屡犯问题的考核力度,对出现的屡查屡犯问题实行“硬约束”、“零容忍”的违规问责制,加大对违规行为的震慑力度。 |
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